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 凭i证过账  操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账  注意点:  A、过账时,凭证不能过账的原因:  (1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突  B、凭证错误后的修改...


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 凭i证过账

  操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账

  注意点:

  A、过账时,凭证不能过账的原因:

  (1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

  B、凭证错误后的修改方法:

  a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。

  b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

  c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。


金蝶K3供应链与总账不平

如果想正确的排查差异产生的原因,金蝶财务软件,首先必须清楚各字段的取数来源,广州金蝶财务软件,先将期末对账界面的各字段的取数分析如下:

(1)期初存在差异:仓存期初余额是取上一期的期初,如仓存是初始化的,常州金蝶财务软件,则取初始化的数据;总账取上期期末,北京金蝶财务软件,如总账为初始化的则取总账初始化数据。

(2)本期收入差异:供应链中本期收入是指本期入库类单据(包括调拨单,具体由核算参数“调拨单生成凭证”决定,钩选则包括,反之,不包括)的收入金额;总账取对应科目的借方发生额。

(3)本期发出差异:供应链中是指出库核算后出库类单据上的成本(包括调拨单,同上);总账是取对应科目的贷方发生额。

(4)期末差异:供应链中期末余额=仓存期初余额+仓存本期收入-仓存本期发出;总账中的期末余额=总账期初余额+总账借方发生额-总账贷方发生额。


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